Nota korygująca do faktury zakupowej
Jak wystawić notę korygującą do faktury zakupowej?
Zgodnie z art. 106k ust. 1 ustawy o VAT, nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę zawierającą pomyłki, z wyjątkiem pomyłek w zakresie danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 8–15, może wystawić fakturę nazywaną notą korygującą.Notą korygującą można skorygować braki lub pomyłki w zakresie tekstów dodatkowych, oznaczenia metoda kasowa/samofakturowanie/odwrotne obciążenie/mechanizm podzielonej płatności, przepisów ustawy potwierdzających prawo do nietypowej stawki VAT, danych pojazdu/środka transportu, opis procedury marży oraz teksty inne, na przykład adres wysyłkowy.
Aby wystawić notę korygującą, znajdź fakturę zakupową w module ZAKUPY. Użyj opcji Nota korygująca.
Program automatycznie przeniesie Cię do modułu Noty korygujące.
Dane faktury zostały już wypełnione. Uzupełnij treść błędną i treść poprawną, tak jak na ekranie:
Przejdź na zakładkę Wizualizacja. Upewnij się, że nota jest prawidłowa:
Wróć na pierwszą zakładkę. Naciśnij Gotowe.
Teraz możesz wydrukować notę i wysłać ją do wystawcy faktury.
Gdy otrzymasz potwierdzenie, przejdź do edycji tej noty i uzupełnij dane:
Naciśnij Gotowe. Teraz nota korygująca jest ważna.